财務(wù)内审促规范,严明纪律守底線(xiàn)
作者:达州文(wén)旅 发布时间:2024-02-29

為(wèi)全面提升市属國(guó)有(yǒu)企业内部审计工作质量,2月28日,市文(wén)旅公司监事会主席何胜、副总经理(lǐ)何志(zhì)见带队财務(wù)审计部对达州市康态建设投资有(yǒu)限公司开展监督检查工作。

本次监督检查主要采取抽查2023年度财務(wù)数据、走访座谈等方式进行,重点围绕公司治理(lǐ)结构、资产负债及所有(yǒu)者权益情况、资金管理(lǐ)合规情况、各项费用(yòng)支出情况等方面开展监督检查,防止國(guó)有(yǒu)资产资源出现漏洞和流失。

加强市属國(guó)有(yǒu)企业内部审计工作,是构建现代审计监督體(tǐ)系的必然要求,是新(xīn)时代审计工作的法定职责使命。本次监督检查,对推动我司及子公司、参股公司深化國(guó)资國(guó)企改革、规范经营管理(lǐ)、防范化解风险、避免经济损失、推进廉政建设等方面具有(yǒu)重大意义。

bc26b2cde0a75017592c816338ba6f2.jpg 

534b21a887f0a06c27c8d3880e05a02.jpg